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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 2.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163301
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.206

Retención DNCP
₲ 8.430
Retención IVA
₲ 65.182
Retención Renta
₲ 65.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
MDS/053/019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-184050
Monto Contrato
₲ 32.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.721.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.721.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372447
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social