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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009311
Monto de la Factura
₲ 1.627.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85271
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.570

Retención DNCP
₲ 6.380
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.550
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135999
Monto Contrato
₲ 14.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.282.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.282.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Diarios.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo