Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009496
Monto de la Factura
₲ 3.977.376
Nro. Solicitud de Transferencia
188684
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.399
Retención DNCP
₲ 14.029
Retención IVA
₲ 108.474
Retención Renta
₲ 108.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135776
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.547.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.547.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321254
Nombre de la Licitación
Recarga y Mantenimiento de Extintores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil