Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009494
Monto de la Factura
₲ 118.800
Nro. Solicitud de Transferencia
165460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.368
Retención DNCP
₲ 432
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135776
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.547.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.547.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321254
Nombre de la Licitación
Recarga y Mantenimiento de Extintores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil