Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0156599
Monto de la Factura
₲ 744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92629
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.531
Retención DNCP
₲ 2.651
Retención IVA
₲ 20.291
Retención Renta
₲ 13.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136357
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.753.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.753.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320621
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo