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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0158439
Monto de la Factura
₲ 19.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109372
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.907.421

Retención DNCP
₲ 70.852
Retención IVA
₲ 542.236
Retención Renta
₲ 361.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136357
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.753.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.753.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320621
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo