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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0127992
Monto de la Factura
₲ 42.162.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.162.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13644
Monto Contrato
₲ 49.300.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.259.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.259.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma