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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41164
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1856
Monto Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198835
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY