Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 1.059.960
Nro. Solicitud de Transferencia
44216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.059.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2051
Monto Contrato
₲ 1.059.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197255
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL