Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 3.377.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.377.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2133
Monto Contrato
₲ 3.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.211.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.211.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197145
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorios, Oficina y Enseñanzas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta