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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 41.203.030
Nro. Solicitud de Transferencia
40993
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.203.030

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3507
Monto Contrato
₲ 41.203.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.183.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.183.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formulas Lácteas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu