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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0123154
Monto de la Factura
₲ 342.940
Nro. Solicitud de Transferencia
108934
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.940

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15717
Monto Contrato
₲ 342.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer