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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0166695
Monto de la Factura
₲ 6.573.160
Nro. Solicitud de Transferencia
91999
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.573.160

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14787
Monto Contrato
₲ 6.573.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.250.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.250.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203744
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Jabones, Detergentes, Escobas, Trapos y Otros - Segunda Llamado
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero