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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014534
Monto de la Factura
₲ 135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ERIBERTO GAMARRA CACERES
RUC
731041-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10524
Monto Contrato
₲ 3.922.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.729.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.729.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora