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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 1.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193829
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.827

Retención DNCP
₲ 4.991
Retención IVA
₲ 38.591
Retención Renta
₲ 38.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-155157
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.027.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.027.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339153
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico