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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73083
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.510

Retención DNCP
₲ 4.490
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ANTONIO MENDOZA AQUINO
RUC
2047980-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-95718
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.300.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.300.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DE LA REGION III - CAAGUAZU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico