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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
184
Monto de la Factura
₲ 3.247.200
Nro. Solicitud de Transferencia
215417
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.026.390

Retención DNCP
₲ 11.336
Retención IVA
₲ 88.560
Retención Renta
₲ 118.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMADO DANIEL BOBADILLA SANCHEZ
RUC
4685023-6
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-234350
Monto Contrato
₲ 3.247.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.026.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.026.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UPS
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino