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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79558
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS CARLOS GONZALEZ GALEANO
RUC
706682-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84998
Monto Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.144.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.144.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4