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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
64/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85744
Monto Contrato
₲ 64.925.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.353.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.353.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266786
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5