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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002271
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55490
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.432

Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 12.000
Retención Renta
₲ 8.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88460
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.611.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.611.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277336
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas