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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003031
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165305
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.648

Retención DNCP
₲ 2.352
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 12.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88460
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.611.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.611.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277336
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas