Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008633
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86330
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.063.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.063.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268277
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py