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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99371
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.704.421

Retención DNCP
₲ 25.124
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 128.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105447
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.587.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.214.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286274
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas