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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001065
Monto de la Factura
₲ 55.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.819.199

Retención DNCP
₲ 194.095
Retención IVA
₲ 1.516.364
Retención Renta
₲ 2.021.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231012
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.161.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.161.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432236
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Protocolares para el Ministerio Publico
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico