Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005250
Monto de la Factura
₲ 4.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67326
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.343.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-56043
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.237.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.237.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232277
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION IX ÑEEMBUCÚ
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico