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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015874
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82636
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.275.201

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 341.236
Retención Renta
₲ 341.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170867
Monto Contrato
₲ 150.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.679.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.424.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia