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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 4.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97134
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.045.577

Retención DNCP
₲ 15.150
Retención IVA
₲ 117.137
Retención Renta
₲ 117.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
2,3,4,5,6
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170801
Monto Contrato
₲ 131.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.701.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.109.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358795
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA , TINTAS Y TÓNER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica