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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007548
Monto de la Factura
₲ 9.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97032
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.381.595

Retención DNCP
₲ 35.132
Retención IVA
₲ 271.637
Retención Renta
₲ 271.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173165
Monto Contrato
₲ 16.996.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.359.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.069.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357891
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas