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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018353
Monto de la Factura
₲ 2.263.512
Nro. Solicitud de Transferencia
19870
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.281

Retención DNCP
₲ 8.231
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181449
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.930.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.930.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370967
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional