Datos del Pago
Nro. de Factura
006-006-0001462
Monto de la Factura
₲ 2.509.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62878
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.014
Retención DNCP
₲ 8.941
Retención IVA
₲ 68.427
Retención Renta
₲ 45.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114902
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.099.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.712.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289210
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación