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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011019
Monto de la Factura
₲ 3.225.495
Nro. Solicitud de Transferencia
6259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.006.162

Retención DNCP
₲ 11.260
Retención IVA
₲ 87.968
Retención Renta
₲ 117.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.372.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.372.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior