Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0154485
Monto de la Factura
₲ 574.420
Nro. Solicitud de Transferencia
78755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.122
Retención DNCP
₲ 2.298
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-121657
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.255.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.255.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308156
Nombre de la Licitación
Servicio de Informacion Comercial
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert