Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0075041
Monto de la Factura
₲ 987.640
Nro. Solicitud de Transferencia
51130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.110
Retención DNCP
₲ 3.530
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-121657
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.255.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.255.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308156
Nombre de la Licitación
Servicio de Informacion Comercial
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert