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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
027-004-0003340
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.655

Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA S.A
RUC
80016742-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-138318
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.331.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.331.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328885
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay