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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0008558
Monto de la Factura
₲ 577.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.268

Retención DNCP
₲ 2.014
Retención IVA
₲ 15.736
Retención Renta
₲ 20.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
523/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185492
Monto Contrato
₲ 17.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.532.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.532.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370593
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LAVADO DE VEHICULOS PARA EL P.A.I
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)