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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188735
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-169790
Monto Contrato
₲ 128.708.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.422.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.422.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)