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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007989
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.415

Retención DNCP
₲ 1.675
Retención IVA
₲ 12.955
Retención Renta
₲ 12.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-172185
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.938.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.938.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355535
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo