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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0007817
Monto de la Factura
₲ 1.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179014
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.436

Retención DNCP
₲ 5.207
Retención IVA
₲ 39.055
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202572
Monto Contrato
₲ 28.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.807.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.807.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394594
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados