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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010289
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.500

Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-198219
Monto Contrato
₲ 10.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.820.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.820.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379571
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero