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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000058
Monto de la Factura
₲ 6.161.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.797.782

Retención DNCP
₲ 21.732
Retención IVA
₲ 168.027
Retención Renta
₲ 168.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209454
Monto Contrato
₲ 159.997.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.565.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.565.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil