Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 25.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97879
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.391.207
Retención DNCP
₲ 91.339
Retención IVA
₲ 706.227
Retención Renta
₲ 706.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171216
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.170.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.170.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357330
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de acondicionadores de aire
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad