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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001096
Monto de la Factura
₲ 5.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.890

Retención DNCP
₲ 19.382
Retención IVA
₲ 149.864
Retención Renta
₲ 149.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171216
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.170.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.170.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357330
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de acondicionadores de aire
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad