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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007935
Monto de la Factura
₲ 2.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30387
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.075

Retención DNCP
₲ 9.471
Retención IVA
₲ 73.227
Retención Renta
₲ 73.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174267
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.626.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.626.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas