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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 5.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66134
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.685.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-88953
Monto Contrato
₲ 6.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.532.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.532.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica