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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001996
Monto de la Factura
₲ 420.900
Nro. Solicitud de Transferencia
130121
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.987

Retención DNCP
₲ 1.531
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236053
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.113.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.113.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426369
Nombre de la Licitación
Servicio de cafetería
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero