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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022965
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179

Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-103825
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285267
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIO Y VEHICULOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py