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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007552
Monto de la Factura
₲ 11.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.850.702

Retención DNCP
₲ 40.661
Retención IVA
₲ 311.182
Retención Renta
₲ 207.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106538
Monto Contrato
₲ 100.770.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.873.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.873.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285677
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia