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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002303
Monto de la Factura
₲ 3.418.773
Nro. Solicitud de Transferencia
161824
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.418.773

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
276944
Código de Contratación (CC)
CD-23006-14-86268
Monto Contrato
₲ 30.194.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.304.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.304.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena