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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 3.629.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.459.499

Retención DNCP
₲ 13.397
Retención IVA
₲ 52.914
Retención Renta
₲ 103.590
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192265
Monto Contrato
₲ 16.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.194.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.194.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES MÉDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1