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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 18.301.200
Nro. Solicitud de Transferencia
117958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.238.399

Retención DNCP
₲ 64.553
Retención IVA
₲ 499.124
Retención Renta
₲ 499.124
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188757
Monto Contrato
₲ 61.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.116.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.116.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373569
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LA FEDEMIPAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1